| 
       BASE LEGAL  
      La  
      Ley 209-2003, según enmendada, conocida 
      como "Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico", crea el Instituto 
      como una entidad de la Rama Ejecutiva administrativa y fiscalmente 
      autónoma.  Ello, con el fin de promover cambios en los sistemas de 
      recopilación de datos y estadísticas para que éstos sean completos, 
      confiables y de rápido y universal acceso.
  Por su parte, el Plan de 
      Reorganización Núm. 7-2018, conocido como "Plan de Reorganización del 
      Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018", consolida el 
      Instituto de Estadísticas en el Departamento de Desarrollo Económico y 
      Comercio ("DDEC") y ordena al Secretario de dicho Departamento, a comenzar 
      inmediatamente con el proceso de externalización de las funciones del 
      Instituto.  No obstante, la Exposición de Motivos de la Ley 141-2018, 
      conocida como "Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del 
      Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018", indica que los 
      asuntos relacionados al Instituto de Estadísticas se atenderán en una 
      legislación posterior.  
      MISIÓN  
      Elaborar la política de 
      desarrollo de la función pública estadística, coordinar el servicio de 
      producción de estadísticas de las entidades gubernamentales y requerir 
      información al sector público y privado.  
      RECURSOS HUMANOS  
      
       
        
        
          | Puestos Ocupados y 
            Propuestos | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
           | 
          Sept./16 | 
          Sept./17 | 
          Sept./18 | 
          Feb./19 | 
          Proy. |  
        
          | 
                |  
        
          | Cantidad 
            total de puestos | 
           
                     14 | 
           
                     14 | 
           
                     15 | 
           
                     16 | 
           
                     16 |   
      
        
      PRESUPUESTO RECOMENDADO 
      PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020  
      El Presupuesto 
      Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener 
      una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con 
      el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de 
      Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las 
      pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de 
      Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la 
      identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de 
      estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based 
      Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su 
      efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el 
      rendimiento de los recursos. 
   El Presupuesto Recomendado tiene los 
      recursos para asegurar que los sistemas de recopilación de datos y 
      estadísticas en los que se basan las políticas públicas, estén completos, 
      sean confiables y de acceso rápido y universal. 
   Los Fondos 
      Federales responden a "Injury Prevention and Control Research and State 
      Community Based Programs" que están dirigidos a financiar el costo de la 
      propuesta del Sistema de Vigilancia de Muertes Violentas de Puerto 
      Rico.  
      RESUMEN DE LOS RECURSOS 
      CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto 
            Consolidado (en miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
             |  
        
          | Servicio 
            Directo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Coordinación de Estadística e 
            Informática | 
                 
          3,970 | 
                 
          2,472 | 
                 
          2,066 | 
                 
          1,961 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento, Servicio Directo | 
                 
          3,970 | 
                 
          2,472 | 
                 
          2,066 | 
                 
          1,961 |  
        
          |   |  
        
          | Total, 
            Servicio Directo | 
                 
          3,970 | 
                 
          2,472 | 
                 
          2,066 | 
                 
          1,961 |  
        
          |   |  
        
          | Total, 
            Programa | 
                 
          3,970 | 
                 
          2,472 | 
                 
          2,066 | 
                 
          1,961 |  
        
          |   |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                 
          3,695 | 
                 
          2,045 | 
                 
          1,903 | 
                 
          1,731 |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
                    
          27 | 
                    
          20 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Fondos Federales | 
                   
          167 | 
                   
          196 | 
                   
          135 | 
                   
          230 |  
        
          | Ingresos Propios | 
                     
          0 | 
                    
          61 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Otros Ingresos | 
                    
          81 | 
                   
          150 | 
                    
          28 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          3,970 | 
                 
          2,472 | 
                 
          2,066 | 
                 
          1,961 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                 
          3,970 | 
                 
          2,472 | 
                 
          2,066 | 
                 
          1,961 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la RC 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                   
          707 | 
                   
          652 | 
                   
          594 | 
                   
          640 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                    
          10 | 
                    
          12 | 
                    
          45 | 
                    
          40 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                   
          115 | 
                   
          152 | 
                   
          265 | 
                   
          255 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
                   
          108 | 
                    
          84 | 
                   
          117 | 
                    
          58 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                     
          3 | 
                     
          2 | 
                    
          19 | 
                    
          16 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
                   
          510 | 
                   
          542 | 
                   
          576 | 
                   
          585 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                    
          62 | 
                    
          32 | 
                   
          100 | 
                    
          59 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
                 
          2,108 | 
                   
          541 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                    
          62 | 
                    
          24 | 
                    
          73 | 
                    
          55 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                     
          7 | 
                     
          3 | 
                    
          18 | 
                    
          18 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
          Medios | 
                     
          3 | 
                     
          1 | 
                     
          5 | 
                     
          5 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          91 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de la RC del Fondo General | 
                 
          3,695 | 
                 
          2,045 | 
                 
          1,903 | 
                 
          1,731 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            de la RC del Fondo General | 
                 
          3,695 | 
                 
          2,045 | 
                 
          1,903 | 
                 
          1,731 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la AE 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                    
          27 | 
                    
          20 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de la AE del Fondo General | 
                    
          27 | 
                    
          20 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            de la AE del Fondo General | 
                    
          27 | 
                    
          20 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            del Fondo General | 
                 
          3,722 | 
                 
          2,065 | 
                 
          1,903 | 
                 
          1,731 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de otros 
            recursos | 
            |  
        
         
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                   
          155 | 
                   
          340 | 
                   
          132 | 
                   
          218 |  
        
         
          | Servicios Comprados | 
                     
          0 | 
                    
          15 | 
                     
          0 | 
                     
          2 |  
        
         
          | Gastos de Transportación | 
                     
          9 | 
                     
          3 | 
                     
          3 | 
                    
          10 |  
        
         
          | Servicios Profesionales | 
                    
          68 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
         
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          28 | 
                     
          0 |  
        
         
          | Compra de Equipo | 
                     
          0 | 
                    
          49 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
         
          | Materiales y Suministros | 
                    
          16 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de otros recursos | 
                   
          248 | 
                   
          407 | 
                   
          163 | 
                   
          230 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                 
          3,970 | 
                 
          2,472 | 
                 
          2,066 | 
                 
          1,961 |   
      
      PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO 
      Coordinación de Estadística 
      e Informática 
       Descripción del 
      Programa 
       Coordina el 
      sistema descentralizado de producción de las estadísticas de las entidades 
      gubernamentales, incluyen entre otros aspectos, el establecimiento de 
      criterios de calidad, la elaboración de normativas uniformes y la 
      validación de la metodología estadística.   
      Clientela  
      Los organismos 
      gubernamentales de las tres ramas de gobierno,  municipios, agencias 
      federales, universidades, centros académicos, sector privado, 
      organizaciones sin fines de lucro y la ciudadanía en general.  
       
      
       
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Horas 
            contactos de adiestramientos estadísticos | 
           
                  2,000 | 
           
                  2,280 | 
           
                  2,300 |  
        
          | Número 
            de informes estadísticos emitidos | 
           
                373,000 | 
           
                416,000 | 
           
                457,000 |   
      
       
  |