INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 209-2003, según enmendada, conocida como "Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico", crea el Instituto como una entidad de la Rama Ejecutiva administrativa y fiscalmente autónoma. Ello, con el fin de promover cambios en los sistemas de recopilación de datos y estadísticas para que éstos sean completos, confiables y de rápido y universal acceso.

Por su parte, el Plan de Reorganización Núm. 7-2018, conocido como "Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018", consolida el Instituto de Estadísticas en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ("DDEC") y ordena al Secretario de dicho Departamento, a comenzar inmediatamente con el proceso de externalización de las funciones del Instituto. No obstante, la Exposición de Motivos de la Ley 141-2018, conocida como "Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018", indica que los asuntos relacionados al Instituto de Estadísticas se atenderán en una legislación posterior.

MISIÓN

Elaborar la política de desarrollo de la función pública estadística, coordinar el servicio de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales y requerir información al sector público y privado.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 14 14 15 16 16

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado tiene los recursos para asegurar que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas en los que se basan las políticas públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal.

Los Fondos Federales responden a "Injury Prevention and Control Research and State Community Based Programs" que están dirigidos a financiar el costo de la propuesta del Sistema de Vigilancia de Muertes Violentas de Puerto Rico.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Coordinación de Estadística e Informática 3,970 2,472 2,066 1,961
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 3,970 2,472 2,066 1,961
 
Total, Servicio Directo 3,970 2,472 2,066 1,961
 
Total, Programa 3,970 2,472 2,066 1,961
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,695 2,045 1,903 1,731
Asignaciones Especiales 27 20 0 0
Fondos Federales 167 196 135 230
Ingresos Propios 0 61 0 0
Otros Ingresos 81 150 28 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,970 2,472 2,066 1,961
Total, Origen de Recursos 3,970 2,472 2,066 1,961
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 707 652 594 640
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10 12 45 40
Servicios Comprados 115 152 265 255
Donativos, Subsidios y Distribuciones 108 84 117 58
Gastos de Transportación 3 2 19 16
Servicios Profesionales 510 542 576 585
Otros Gastos Operacionales 62 32 100 59
Asignaciones Englobadas 2,108 541 0 0
Compra de Equipo 62 24 73 55
Materiales y Suministros 7 3 18 18
Anuncios y Pautas en Medios 3 1 5 5
Reserva Presupuestaria 0 0 91 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 3,695 2,045 1,903 1,731
 
Total de la RC del Fondo General 3,695 2,045 1,903 1,731
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 27 20 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 27 20 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 27 20 0 0
 
Total del Fondo General 3,722 2,065 1,903 1,731
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 155 340 132 218
Servicios Comprados 0 15 0 2
Gastos de Transportación 9 3 3 10
Servicios Profesionales 68 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 0 28 0
Compra de Equipo 0 49 0 0
Materiales y Suministros 16 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 248 407 163 230
Total, Concepto 3,970 2,472 2,066 1,961

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Coordinación de Estadística e Informática

Descripción del Programa

Coordina el sistema descentralizado de producción de las estadísticas de las entidades gubernamentales, incluyen entre otros aspectos, el establecimiento de criterios de calidad, la elaboración de normativas uniformes y la validación de la metodología estadística.

Clientela

Los organismos gubernamentales de las tres ramas de gobierno, municipios, agencias federales, universidades, centros académicos, sector privado, organizaciones sin fines de lucro y la ciudadanía en general.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Horas contactos de adiestramientos estadísticos 2,000 2,280 2,300
Número de informes estadísticos emitidos 373,000 416,000 457,000

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.